当前位置: 网站首页  > 新闻中心  > 公司要闻  > 查看详情

新城建设公司有序开展2022年度内部审计工作

2023-09-08 09:52:34  点击:873

  为规范集团公司内部管理审计工作,有效提升公司经营管理和风险防控能力,助力集团公司转型发展。根据《关于推进清廉国企建设的实施方案》及公司党委安排部署,2023年9月5日,集团公司开始启动对永州市城发新城建设有限公司内部审计工作。
根据审计工作进程安排,9月5日上午,审计组各成员及廉政监督员到新城建设公司召开了审计见面会。见面会上,审计组副组长朱钧剑同志传达了审计的目的,宣读了审计方案和审计纪律,并对审计组成员和被审计单位提出了具体要求。他强调,内部审计是一项经常性、制度化的工作,大家一定要理解审计。通过审计发现问题,纠错查弊,促使规范经营管理,达到防范风险的效果。被审计单位要积极配合审计,监督审计。

  新城建设公司张军副经理汇报了公司的基本情况,代表被审计单位作出相应承诺。随后,审计组成员详细说明了需提供的资料,并就审计事宜进行深入地交流。

  通过开展内部审计,可以充分发挥内部审计的预防性作用,及时堵塞制度执行和管理中的漏洞,完善相关内部控制管理制度机制,进一步推动全面从严治党向纵深发展。同时,紧紧围绕经营业绩审计这个中心点,提高内部审计工作质量,加强审计整改意见的落实,充分发挥了内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,为集团公司发展保驾护航。(新城建设公司 法务审计部)

 
↑ TOP